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@a中国内部审计操作实务@Azhong guo nei bu shen ji cao zuo shi wu@d= Practice of internal audit in China@e从2014年1月1日起执行@f贺志东编著@zeng
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@a第2版
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@a北京@c电子工业出版社@d2019.9
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@a455页@d26cm
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@a新法规政策下财会操作实务丛书@Axin fa gui zheng ce xia cai kuai cao zuo shi wu cong shu
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@a全书共5篇14章。内容包括: 内部审计综合知识 (内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则 (内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则 (经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则 (内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南 (业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审) 等等。在本书末尾作者还精心汇编了最新中国内部审计方面法规, 以供读者学习或工作中随时查阅。
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@12001 @a新法规政策下财会操作实务丛书
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@aCDNYKJZYXY@b300633452-3@dF239@e100@f2
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| 中国内部审计操作实务= Practice of internal audit in China:从2014年1月1日起执行/贺志东编著.-第2版.-北京:电子工业出版社,2019.9 |
| 455页;26cm.-(新法规政策下财会操作实务丛书) |
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| ISBN 978-7-121-37236-0:CNY108.00 |
| 全书共5篇14章。内容包括: 内部审计综合知识 (内部审计综述、内部审计准则)、内部审计作业准则 (内部审计证据、内部审计程序、内部审计底稿、内部审计方法、计算机内部审计、后续内部审计、内部审计报告)、内部审计业务准则 (经济责任审计、经济效益内审)、内部审计管理准则 (内部审计管理概述、内部审计部门管理、内部审计计划管理、内部审计质量控制、内部审计项目管理、内部审计关系处理、内部审计档案管理、内部审计培训管理、内部审计信息)、内部审计实务指南 (业务循环内审、销售与收款循环的内部审计、采购与付款循环的内部审计、生产循环的内部审计、筹资与投资循环的内部审计、现金的内部审计、基建项目内审) 等等。在本书末尾作者还精心汇编了最新中国内部审计方面法规, 以供读者学习或工作中随时查阅。 |
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正题名:中国内部审计操作实务
索取号:F239/100
 
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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633452
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300633452
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柳城-5楼/4架15列6层/
[索取号:F239/100]
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在馆
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2
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633453
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300633453
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柳城-5楼/4架15列6层/
[索取号:F239/100]
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在馆
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