000
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01665nam 2200313 450
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001
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012023000017
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005
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20220826134733.5
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010
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@a978-7-115-58890-6@dCNY108.00
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100
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@a20220825d2022 em y0chiy50 ea
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0
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@achi
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102
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@aCN@b110000
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@aak a 000yy
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@ar
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200
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1
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@a合规型内部审计@Ahe gui xing nei bu shen ji@e精准发现违规行为, 实时化解合规风险@f李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编
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210
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@a北京@c人民邮电出版社@d2022.9
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@a28, 319页@c图@d24cm
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@a内部审计工作法系列@Anei bu shen ji gong zuo fa xi lie
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@a李春节, 曾任总审计师。首都经济贸易大学会计学院硕士, 中国注册会计师。徐荣华, 宁波大学商学院副教授、硕士生导师。葛绍丰, 浙江省内部审计实务专家。同济大学公共管理硕士, 高级审计师。
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320
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@a有书目 (第310-319页)
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330
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@a本书对合规型内部审计的发展、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。其中, 经典案例的解读与分析是本书一大特色, 包括: 审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的, 这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。
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0
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@12001 @a内部审计工作法系列
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517
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@a精准发现违规行为, 实时化解合规风险@Ajing zhun fa xian wei gui xing wei, shi shi hua jie he gui feng xian
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@a内部审计@Anei bu shen ji
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@aF239@v5
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@a李春节@Ali chun jie@4主编
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@a徐荣华@Axu rong hua@4主编
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0
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@a葛绍丰@Age shao feng@4主编
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0
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@aCN@bCDNYKJZYXY@c20220825
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@aCDNYKJZYXY@b300702559-60@dF239@e125@f2
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合规型内部审计:精准发现违规行为, 实时化解合规风险/李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编.-北京:人民邮电出版社,2022.9 |
28, 319页:图;24cm.-(内部审计工作法系列) |
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ISBN 978-7-115-58890-6:CNY108.00 |
本书对合规型内部审计的发展、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。其中, 经典案例的解读与分析是本书一大特色, 包括: 审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的, 这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。 |
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正题名:合规型内部审计
索取号:F239/125
 
预约/预借
序号
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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702559
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300702559
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流通六库五楼/
[索取号:F239/125]
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在馆
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2
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702560
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300702560
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流通六库五楼/
[索取号:F239/125]
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在馆
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