书目信息

书名: 合规型内部审计 
作者: 李春节 徐荣华 葛绍丰 主编
出版信息: 北京   人民邮电出版社  2022.9
开本页数: 24cm  28, 319页
丛书名: 内部审计工作法系列
单 册:
中图分类: F239
科图分类:
主题词: 内部审计--nei bu shen ji
电子资源:
ISBN: 978-7-115-58890-6
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314    @a李春节, 曾任总审计师。首都经济贸易大学会计学院硕士, 中国注册会计师。徐荣华, 宁波大学商学院副教授、硕士生导师。葛绍丰, 浙江省内部审计实务专家。同济大学公共管理硕士, 高级审计师。
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330    @a本书对合规型内部审计的发展、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。其中, 经典案例的解读与分析是本书一大特色, 包括: 审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的, 这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。
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    合规型内部审计:精准发现违规行为, 实时化解合规风险/李春节, 徐荣华, 葛绍丰主编.-北京:人民邮电出版社,2022.9
    28, 319页:图;24cm.-(内部审计工作法系列)
    
    
    ISBN 978-7-115-58890-6:CNY108.00
    本书对合规型内部审计的发展、底层理论、程序与流程、技术与方法、经典案例这六方面做了体系化讲解。其中, 经典案例的解读与分析是本书一大特色, 包括: 审查组织是否存在违法违纪违规、审查领导干部是否存在失职渎职、审查员工是否存在舞弊以及审查内部控制是否失效、审查建设项目是否失管这五方面。案例用生动的语言描绘出审计人员在审查中是如何发现违规行为、厘清审计思路、逐个击破违规疑云的, 这为帮助读者灵活运用全书的审计思路与策略提质增效。
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正题名:合规型内部审计     索取号:F239/125         预约/预借

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