书目信息

书名: 内部控制审计实务指南 
作者: 高雅青 李三喜 施莹华 主编 ;王健 王浩 编写
出版信息: 北京   人民邮电出版社  2024.1
开本页数: 26cm  281页
丛书名: 普华审计实务工具书系列
单 册:
中图分类: F239
科图分类:
主题词: 企业--qi ye--内部审计--指南
电子资源:
ISBN: 978-7-115-63215-9
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314    @a本书编写组核心成员: 王健, 王浩, 王青纹, 王银, 尹薇苹等
330    @a本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。
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    内部控制审计实务指南= Practice guide to internal control audit/高雅青, 李三喜, 施莹华主编.-北京:人民邮电出版社,2024.1
    281页:图;26cm.-(普华审计实务工具书系列)
    
    
    ISBN 978-7-115-63215-9:CNY89.00
    本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。
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正题名:内部控制审计实务指南     索取号:F239/134         预约/预借

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