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000
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01992nam 2200337 450
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001
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012025000150
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005
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20240205111752.3
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010
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@a978-7-115-63215-9@dCNY89.00
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100
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@a20240205d2024 em y0chiy50 ea
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0
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@achi
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@aCN@b110000
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@aak z 000yy
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@ar
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200
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1
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@a内部控制审计实务指南@Anei bu kong zhi shen ji shi wu zhi nan@d= Practice guide to internal control audit@f高雅青, 李三喜, 施莹华主编@zeng
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210
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@a北京@c人民邮电出版社@d2024.1
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215
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@a281页@c图@d26cm
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225
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2
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@a普华审计实务工具书系列@Apu hua shen ji shi wu gong ju shu xi lie
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314
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@a高雅青, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司、北京中天恒管理咨询有限公司、北京中评恒信资产评估有限责任公司、长期从事审计理论研究和实务工作。李三喜, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司创始人, 北京中天恒管理咨询有限公司董事长, 曾在审计署从事政府审计工作, 曾受聘为财政部内部控制标准委员会咨询专家、管理会计咨询专家等。施莹华北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙) 合伙人、审计委员会副主任, 注册会计师, 北京注册会计师协会专家委员会委员、北京注册会计师协会第二期中小执业机构负责人领军人才、中国民用航空局行业项目评审专家。
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314
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@a本书编写组核心成员: 王健, 王浩, 王青纹, 王银, 尹薇苹等
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@a本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。
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0
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@12001 @a普华审计实务工具书系列
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@aPractice guide to internal control audit@zeng
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606
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0
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@a企业@Aqi ye@x内部审计@j指南
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@aF239@v5
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701
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0
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@a高雅青@Agao ya qing@4主编
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701
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0
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@a李三喜@Ali san xi@4主编
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701
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0
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@a施莹华@Ashi ying hua@4主编
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702
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0
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@a王健@Awang jian@4编写
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702
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0
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@a王浩@Awang hao@4编写
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801
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0
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@aCN@bCDNYKJZYXY@c20240205
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905
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@aCDNYKJZYXY@b300724727-8@dF239@e134@f2
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| 内部控制审计实务指南= Practice guide to internal control audit/高雅青, 李三喜, 施莹华主编.-北京:人民邮电出版社,2024.1 |
| 281页:图;26cm.-(普华审计实务工具书系列) |
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| ISBN 978-7-115-63215-9:CNY89.00 |
| 本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。 |
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正题名:内部控制审计实务指南
索取号:F239/134
 
预约/预借
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登录号
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条形码
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馆藏地/架位号
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状态
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备注
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1
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724727
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300724727
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柳城-5楼/4架16列2层/
[索取号:F239/134]
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在馆
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724728
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300724728
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柳城-5楼/4架16列2层/
[索取号:F239/134]
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在馆
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