书目信息

书名: 企业内部会计控制与全面预算管理研究 
作者: 赵振虹, 李征阳, 赖寒
出版信息: 太原   山西人民出版社  2024.06
开本页数: 26cm  197页
丛书名:
单 册:
中图分类: F239 F239.45 F275
科图分类:
主题词: 企业管理--qi ye guan li--内部审计--研究 , 企业管理--qi ye guan li--预算管理--研究
电子资源:
ISBN: 978-7-203-12829-8
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314    @a赵振虹, 女, 汉族, 1978年生, 宁夏中卫人, 研究生毕业于宁夏大学, 现任宁夏医科大学总医院财务处处长。2018年入选国家卫健委第一批经济管理后备领军人才:2021年当选中国医院协会医院经济专业委员会第三届委员会委员:2019年荣获宁夏卫健委“全区改善医疗服务行动优秀医务工作者”称号, 2021年荣获宁夏财政厅“全区先进会计工作者“称号。李征阳, 男, 汉族, 1992年生, 2017年毕业于日本兵库县立大学会计研究科, 2020年取得法律职业从业资格证, 具有较强的法学、会计学功底。现就职于河北唐山工业职业技术学院管理工程系。赖寒, 男,四川托普信息技术职业学院讲师,主要研究方向为金融与财务管理。近年来主要讲授财经应用文写作、经济学基础、经济法、证券投资分析等课程;以第一作者在《商情》财税月刊》质量管理》等期刊上发表论文4篇, 以第二作者在《速读》发表论文1篇。
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330    @a本书首先讲述了企业内部控制的原理方法、控制活动以及风险评估, 其次探讨了内部的审计与控制评价, 最后叙述了全面预算管理的知识、编制与创新发展等。主要内容包括: 内部控制的基本原理 ; 内部控制的目标、原则与方法、设计等。
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    企业内部会计控制与全面预算管理研究/赵振虹, 李征阳, 赖寒著.-太原:山西人民出版社,2024.06
    197页;26cm
    
    
    ISBN 978-7-203-12829-8:CNY88.00
    本书首先讲述了企业内部控制的原理方法、控制活动以及风险评估, 其次探讨了内部的审计与控制评价, 最后叙述了全面预算管理的知识、编制与创新发展等。主要内容包括: 内部控制的基本原理 ; 内部控制的目标、原则与方法、设计等。
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正题名:企业内部会计控制与全面预算管理研究     索取号:F239/127         预约/预借

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