书目信息

书名: 内部审计学 
作者: 秦荣生 主编
出版信息: 北京   中国人民大学出版社  2022.8
开本页数: 26cm  354页
丛书名: 高等学校经济管理类主干课程教材
单 册:
中图分类: F239
科图分类:
主题词: 内部审计--nei bu shen ji--高等学校--教材
电子资源:
ISBN: 978-7-300-30761-9
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314    @a秦荣生, 北京国家会计学院院长, 教授, 中国人民大学博士研究生导师, 全国政协委员。担任财政部注册会计师考试委员会委员、中国注册会计师协会审计准则委员会委员、中国内部审计准则委员会主任委员、国家审计准则委员会顾问。长期从事审计和上市公司信息披露研究。
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330    @a本教材除系统讲解内部审计的基本知识、基本方法和基本技能外, 更注重培养学生分析问题和解决问题的能力, 培养学生的实践能力和创新能力。本教材特色如下: 编者团队阵容强大。既有学界研究内部审计理论的教授, 又有从事内部审计实务工作的专家和审计署的专家。本书将理论与实践紫密结合, 反映了内部审计的新发展、新变革、新模式。
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    内部审计学= Internal auditing/主编秦荣生.-北京:中国人民大学出版社,2022.8
    354页:图;26cm.-(高等学校经济管理类主干课程教材.审计系列).-(秦荣生教授系列图书)
    
    
    ISBN 978-7-300-30761-9:CNY52.00
    本教材除系统讲解内部审计的基本知识、基本方法和基本技能外, 更注重培养学生分析问题和解决问题的能力, 培养学生的实践能力和创新能力。本教材特色如下: 编者团队阵容强大。既有学界研究内部审计理论的教授, 又有从事内部审计实务工作的专家和审计署的专家。本书将理论与实践紫密结合, 反映了内部审计的新发展、新变革、新模式。
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正题名:内部审计学     索取号:F239/113         预约/预借

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